
個人所得稅是根據(jù)工資表繳納個人所得稅?企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅?增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額?理解的對嗎?
答: 是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調整計算的,如果無納稅調整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉出金額
企業(yè)所得稅匯算清繳時,增值稅的進、銷項,及已繳納的增值稅,應該怎樣調整?每季度預繳企業(yè)所得稅時,是按照利潤表中的利潤總額進行預繳,還是需要每季度都將利潤總額調整為應納稅所得額進行預繳呢?謝謝老師
答: 您好,增值稅的進,銷項及已繳納的增值稅,不需要調整。每季度預繳企業(yè)所得稅時,是按照利潤表中的利潤總額進行預繳。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,季度預繳企業(yè)所得稅的時候用利潤表中的利潤總額??25%,匯算清繳的時候,用應納稅所得額=利潤總額+-調增調減后的金額繳納所得稅是么?
答: 你好,是的,是這樣的
小規(guī)模企業(yè)如果不繳納增值稅和企業(yè)所得稅,那么是不是保持季度開票未稅不超過九萬,然后利潤總額是負數(shù)就可以
企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務招待費的納稅調增部分,財務報表年報利潤表是否該與企業(yè)所得稅一致調減管理費用,讓利潤表的利潤總額與企業(yè)所得稅的利潤總額保持一致?
計算企業(yè)所得稅,這個應納稅所得額跟利潤總額是兩個概念嗎?計算企業(yè)所得稅的應納稅所得額這個基礎根據(jù)利潤總額來調增調減還是說要重新計算?
老師,一般納稅人增值稅是按月繳納,企業(yè)所得稅是按季度還是應該按月申報?還有就是企業(yè)所得稅申報表中利潤總額是怎么算出來的,不是根據(jù)利潤表中利潤總額填寫的嗎?


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2018-12-24 11:08
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2018-12-24 11:14
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2018-12-24 11:50
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2018-12-24 17:47