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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-12-24 09:59

一般是這樣,你具體需要問下你銀行,要是開通網(wǎng)銀可以在網(wǎng)上直接打印就可以。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-25 11:22

老師,我想問一下就是我現(xiàn)在做工會(huì)的賬,發(fā)生的事相比較少,然后也沒怎么做那個(gè)明細(xì)賬,現(xiàn)在我想問一下那個(gè)明細(xì)賬,就是那總分類賬吧,總分類賬是不是要把所有的比如說我的業(yè)務(wù)支出會(huì)費(fèi)收入就是全在那上顯示出來,然后比如說,八月的吧,一到三十號憑證里頭去呢,就是,比如說有會(huì)費(fèi)收入有多少,然后我就寫上,現(xiàn)在是這樣,然后他有什么安排順序沒有,比如說我這有會(huì)費(fèi)收入有其他支出,有銀行存款有那個(gè)庫存現(xiàn)金的,然后它這個(gè),我知道一般那個(gè)咱們安排的都是資產(chǎn),然后完了是負(fù)債,然后是所有者權(quán)益,現(xiàn)在就是他這個(gè)就是比如說會(huì)費(fèi)收入和撥繳經(jīng)費(fèi)收入他這屬于資產(chǎn)類的,是不是應(yīng)該先放在前頭, 
就是調(diào)這個(gè)帳這個(gè)因?yàn)槲覜]怎么記過,這手工帳,然后記得一直是比較蒙,就是想問一下,做的有點(diǎn)兒不太好。

maize老師 解答

2018-12-25 11:29

工會(huì)賬沒有處理過你可以在會(huì)計(jì)問首頁重新提問咨詢處理過老師們,謝謝合作。

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相關(guān)問題討論
一般是這樣,你具體需要問下你銀行,要是開通網(wǎng)銀可以在網(wǎng)上直接打印就可以。
2018-12-24 09:59:26
你去柜臺(tái)問一下能不能打印 現(xiàn)在一般都是回單卡自己打印
2018-09-20 14:09:41
個(gè)人的銀行卡可以對賬單,回單沒打印過,不確定是否可以打。
2019-11-11 09:37:29
銀行對賬單子不是做賬用的 丟了可以去銀行補(bǔ)打
2019-06-25 12:16:42
你好,對賬單,回單都有的,回單是一筆業(yè)務(wù)一張,對賬單是清單明細(xì)
2020-03-26 04:33:35
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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