
老師,我想問(wèn)一下,就是我們開(kāi)票的部分往來(lái)還剩多少余額月末的時(shí)候該跟誰(shuí)核對(duì)
答: 同學(xué)你好, 開(kāi)票后是需要做賬的,做到往來(lái)里邊,往來(lái)會(huì)核算到具體哪個(gè)公司,如果你們公司財(cái)務(wù)只對(duì)內(nèi)的話,那就是和業(yè)務(wù)對(duì),再讓他們和客戶(hù)對(duì)賬, 如果你們自己直接對(duì)外對(duì)賬的話,你就需要和客戶(hù)直接對(duì)賬
年底了往來(lái)余額一定要全平賬嗎
答: 不一定 比如應(yīng)收財(cái)款收不回來(lái)的就要掛賬 應(yīng)付沒(méi)有支付的也是可以 掛賬的, 但是股東向企業(yè)借款年底不還的要視同 分紅處理交個(gè)稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問(wèn)下 之前的往來(lái)賬不準(zhǔn)確余額為0, 其實(shí)客戶(hù)賬上還有48 今天打給客戶(hù)了 我這個(gè)帳該怎么做???
答: 您好!你應(yīng)該找出錯(cuò)誤的憑證,是哪個(gè)憑證錯(cuò)誤導(dǎo)致的,然后再做一筆更改的分錄,然后再做支付的分錄。

