国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2018-12-22 09:13

暫估跨年沒事,來了發(fā)票沖,記得發(fā)票要在匯算清繳前

追問

2018-12-22 09:43

不好意思,您能幫我把分錄寫出來嗎?辛苦老師了,主要是我不知道用不用“以前年度損益調(diào)整”

暖暖老師 解答

2018-12-22 10:20

您好,需要用,跨年度的損益調(diào)整要用以前年度損益調(diào)整

追問

2018-12-22 18:54

這個發(fā)票補了回來,用了損益調(diào)整就是多交稅了嗎?(年前:借管理費用--暫估款,貸現(xiàn)金;年后,借以前年度損益調(diào)整,貸:管理費用---暫估款嗎?)

暖暖老師 解答

2018-12-22 18:55

不會多繳稅的,沒有涉及稅金科目

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好, 計提分錄、 借管理費用-電費(辦公室用) 借制造費用-電費(車間用) 貸:用什么科目,(用應付賬款科目還是其他應付款呢) ——貸,其他應付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應付款
2020-09-04 15:25:39
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06
金額幾百幾千可以這樣處理
2020-08-31 17:08:34
借應付借管理費用負數(shù) 借管理費用,進項貸應付帳款
2020-08-07 17:06:27
你好 借管理費用-電費 貸銀行存款 這樣算暫估費用到當月 收到發(fā)票到時沒有差異附憑證后面去
2020-07-10 15:55:56
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...