
收到物業(yè)費(fèi)用專票,錢下個月再付,該怎么做賬
答: 金額小不攤銷的借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款
請問下,公司2019年7月支付往年的物業(yè)費(fèi)水電,要怎么做賬?發(fā)票已經(jīng)收到,備注欄寫2017年7月1日-2019年6月30日,總共4000來元,可以一次性做費(fèi)用嗎
答: 如果支付的是以后年份的,是不是就要入預(yù)防賬款,然后每月攤銷?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付了一整年的物業(yè)費(fèi),發(fā)票也收到了。要怎么做賬?
答: 借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。