
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時(shí)無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
增值稅紅字發(fā)票開具后,增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表了收入也填負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填,分錄怎么做
答: 您好 附表一發(fā)票填開欄次根據(jù)開具的發(fā)票正常填寫 未開票欄次填寫負(fù)數(shù) 做一份上月相同的紅字分錄 然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
本月已銷售發(fā)貨,發(fā)票留待下月開的,增值稅申報(bào)表是填未開具發(fā)票一欄嗎?下個(gè)月開票了再填負(fù)數(shù)沖過(guò)來(lái)?


仰望星空 追問
2018-12-21 09:20
張艷老師 解答
2018-12-21 09:20
仰望星空 追問
2018-12-21 09:48
張艷老師 解答
2018-12-21 09:49