
17年做賬時,借:管理費用貸:銀行存款;做成借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅貸:銀行存款;現在調整的分錄怎么做?
答: 現在調整分錄,借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅,負數,貸:銀行存款,負數。再做,借:以前年度損益調整-管理費用,貸:銀行存款。同時,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整-管理費用。
老師,6月份之前會計做的分錄是:借-銀行存款,借-應收賬款;貸-主營業(yè)務收入,貸-應交稅費-增值稅-銷項稅,現在要調整為:借-銀行存款,借--財務費用 ,借-應收賬款;貸-主營業(yè)務收入,貸-應交稅費-增值稅-銷項稅,貸-預收賬款;請問老師要怎么做
答: 您好!先用紅字沖減之前那個憑證,然后做后面這個就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2016年度有一筆分錄做錯了,借:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……正確分錄應為:借:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……現在發(fā)現,應該怎么調整?
答: 你好,你提供的正確的分錄與錯誤分錄完全一致啊,是不是描述錯誤了
2016年的走逃發(fā)票 現在調整 分錄要怎么做 庫存要怎么調 當時做的 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
老師,內賬不計提交費時直接做分錄是這樣嗎?借:應交稅費_應交增值稅100貸:銀行存款100還是借:管理費用-增值稅100 貸:銀行存款100
2015年的一筆分錄應該是,借:管理費用-開辦費貸:銀行存款, 我做成,借:管理費用-招待費 貸:銀行存款,2018年調整的話,怎么做分錄?
老師,公司檢查17年賬的時候發(fā)現17年購買稅控盤的費用沒有抵扣,當時是做借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 820 貸:銀行存款然后我們在19年進行調整,需要怎么做分錄?

