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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-12-20 15:01

現在調整分錄,借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅,負數,貸:銀行存款,負數。再做,借:以前年度損益調整-管理費用,貸:銀行存款。同時,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整-管理費用。

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現在調整分錄,借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅,負數,貸:銀行存款,負數。再做,借:以前年度損益調整-管理費用,貸:銀行存款。同時,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整-管理費用。
2018-12-20 15:01:19
您好!先用紅字沖減之前那個憑證,然后做后面這個就可以了。
2016-11-14 13:52:44
你好,根據你的描述,調整分錄是 借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額
2022-08-11 19:17:31
你好,你提供的正確的分錄與錯誤分錄完全一致啊,是不是描述錯誤了
2019-01-24 16:15:04
你好 ;? ? ? ? 可以做 借? 進項稅? 借管理費用 負數? ?; 假如一開始是做的全額費用去了。? 現在調整進項稅 就這樣掛?
2021-10-12 09:19:42
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