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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-30 17:05

你好 現(xiàn)在你們是要申請(qǐng)抵減嗎

North harbor ???? 追問(wèn)

2019-10-30 17:06

不是的,我們想要把當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣的820轉(zhuǎn)出來(lái),是需要轉(zhuǎn)到費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?還是通過(guò)以前年度損益進(jìn)行調(diào)整呢

meizi老師 解答

2019-10-30 17:08

你好 金額不是很大 你直接轉(zhuǎn)  別走以前年度損益調(diào)整   金額小的話 不是特別大的影響業(yè)務(wù)。 避免后面你資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不相等了。 轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面去

North harbor ???? 追問(wèn)

2019-10-30 17:09

好的知道了謝謝老師

meizi老師 解答

2019-10-30 17:09

不客氣的 幫到你就好  滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
你好,你提供的正確的分錄與錯(cuò)誤分錄完全一致啊,是不是描述錯(cuò)誤了
2019-01-24 16:15:04
小規(guī)模做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 一般納稅人按下面處理。
2018-12-29 16:49:04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23
是第二個(gè)分錄,第一個(gè)是預(yù)交稅款的分錄
2017-03-31 14:34:25
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