
老師,我們增值稅是季報(bào),附加稅是月報(bào);然后進(jìn)項(xiàng)票我是一個(gè)季度末月才認(rèn)證的。當(dāng)月做了收入的情況下,我附加稅可以當(dāng)月0申報(bào)然后季度末月一次性計(jì)提嗎?謝謝!
答: 你好,你是一般納稅人嗎?一般納稅人增值稅季度申報(bào)的?
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外地預(yù)繳的增值稅,附加稅,在申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),那預(yù)繳附加稅怎么填報(bào)呢,抵減以后的嗎
答: 附加稅的計(jì)稅依據(jù)是增值稅 如果當(dāng)期增值稅繳納為0 那么附加稅計(jì)稅依據(jù)0


Virginia 追問
2018-12-20 11:29
郭老師 解答
2018-12-20 11:29
Virginia 追問
2018-12-20 11:30
Virginia 追問
2018-12-20 11:33
郭老師 解答
2018-12-20 11:35