老師,我們賬上A公司的往來賬在年初的時候收到發(fā)票,掛到B公司的應(yīng)付賬款科目去了,后來付款給A公司還是沖的B公司的應(yīng)付賬款科目?,F(xiàn)在B公司應(yīng)付科目下還有100多萬錯掛的應(yīng)付給A公司的余額,請問這種賬該怎么調(diào)回來,分錄該怎么做?
小米粒
于2018-12-20 09:33 發(fā)布 ??801次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2018-12-20 09:40
您好 你的意思 是應(yīng)付賬款掛錯了是嗎?
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您好 你的意思 是應(yīng)付賬款掛錯了是嗎?
2018-12-20 09:40:39

這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。
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2017-05-24 20:49:56

你好
預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
不在的就是BD選項
2020-04-14 20:45:07

因為存在無票收入和暫估入庫的情況,所以應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的確認(rèn)依據(jù)不一定是發(fā)票,所以沒有勾稽關(guān)系。
2017-08-14 17:27:42

你好,首先呢,你要先把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款對沖一下,然后看看最終的余額是多少。
2022-03-01 14:50:30
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小米粒 追問
2018-12-20 10:05
玲老師 解答
2018-12-20 10:07
小米粒 追問
2018-12-20 10:13
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2018-12-20 10:32