
我們現(xiàn)在有兩個應(yīng)付賬款科目,今年啟用新的應(yīng)付賬款科目。把舊的應(yīng)付賬款科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到新的應(yīng)付賬款科目了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)16年有一筆憑證金額多入了三分錢,怎么做賬務(wù)沖銷,如果沖銷訂正都用舊科目,舊科目就會有一個三分錢余額
答: 你好,直接用新科目沖銷更正,摘要欄詳細(xì)注明情況即可
如果原來其他預(yù)付賬款有余額,但是沒有設(shè)二級三級明細(xì)科目,領(lǐng)導(dǎo)說現(xiàn)在要用新科目,新科目有二級三級明細(xì)科目,想問怎么把原來科目的余額轉(zhuǎn)到新科目來啊
答: 你好,那做一筆調(diào)整的分錄 借:xx 貸:預(yù)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
使用的是金蝶專業(yè)版軟件,有一筆業(yè)務(wù)會計科目支出做在了貸方,應(yīng)付賬款做在了借方,調(diào)賬后,做了一筆紅字憑證,借方紅字支出科目,貸方紅字應(yīng)收賬款,這樣做是否正確。如果正確的話支付時怎樣做會計科目,才能把應(yīng)收賬款沖銷。
答: 你好 差錯更正,原分錄紅字沖銷,是正確的!

