
老師,沖銷上月的多記金額,這個(gè)月怎么做賬?管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 沖銷就是在原多記憑證的基礎(chǔ)上上做反方向。每個(gè)月管理費(fèi)用都需要結(jié)轉(zhuǎn)的
上月管理費(fèi)用記多了而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,這個(gè)月怎么調(diào)整,紅沖上個(gè)月的那張憑證,然后在做正確金額?那上月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里錯(cuò)誤的需要紅沖嗎?還是不用管?
答: 你好,沖減錯(cuò)誤的分錄,然后做一筆正確的 上個(gè)月的本來利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)不需要調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上個(gè)月計(jì)提工資分錄金額寫錯(cuò)了,借:管理費(fèi)用-工資10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000,發(fā)票金額寫多了,可是上個(gè)月的已經(jīng)結(jié)賬,管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為0了,那我這個(gè)月沖這筆分錄,應(yīng)該怎么做分錄
答: 你好, 沖回 借:應(yīng)付職工薪酬10000 貸:管理費(fèi)用10000 然后做正確的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬


smile 追問
2018-12-14 18:01
趙俊鴿老師 解答
2018-12-14 18:19
smile 追問
2018-12-14 18:32
趙俊鴿老師 解答
2018-12-14 18:34