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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2018-12-13 17:32

您好,沒有應繳納的銷項稅額計算公示就是這么算的=本期銷項稅額減去本期認證的進項稅額

小黎老師 解答

2018-12-13 17:33

然后在主表種如果有留底稅額還要減去留底稅額

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相關問題討論
您好,沒有應繳納的銷項稅額計算公示就是這么算的=本期銷項稅額減去本期認證的進項稅額
2018-12-13 17:32:51
您好,對應分錄為借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)17256.63 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)29.91 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)14182.98 應繳稅費-未交增值稅3103.56 借:應交稅費-未交增值稅540 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)540
2020-07-23 10:34:50
你認證填寫申報表么,沒有就踢這個進項稅額不填寫進去
2019-04-11 19:44:33
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 2180 只需要做一筆這個結轉分錄的
2017-03-14 16:30:49
同學你好,進項比銷項多,是不需要交稅的;所以稅控盤的280是不能扣的;
2021-08-09 12:01:56
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