我們上月進項稅沒有認證 稅控盤里 顯示的是未認證 現(xiàn)在金稅三期 我們報稅的時候 上面顯示的進項稅是我們認證完的 本期應繳納稅額就是多出來銷項稅沒有認證的那部分
小哲
于2018-12-13 17:19 發(fā)布 ??939次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級會計師
2018-12-13 17:32
您好,沒有應繳納的銷項稅額計算公示就是這么算的=本期銷項稅額減去本期認證的進項稅額
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您好,沒有應繳納的銷項稅額計算公示就是這么算的=本期銷項稅額減去本期認證的進項稅額
2018-12-13 17:32:51

您好,對應分錄為借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)17256.63
應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)29.91
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)14182.98
應繳稅費-未交增值稅3103.56
借:應交稅費-未交增值稅540
貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)540
2020-07-23 10:34:50

你認證填寫申報表么,沒有就踢這個進項稅額不填寫進去
2019-04-11 19:44:33

期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 2180
只需要做一筆這個結轉分錄的
2017-03-14 16:30:49

同學你好,進項比銷項多,是不需要交稅的;所以稅控盤的280是不能扣的;
2021-08-09 12:01:56
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小黎老師 解答
2018-12-13 17:33