
我收到一張發(fā)票,材料已到,有20萬的貨款沒有付,過了兩個月這張發(fā)票失控了,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)付款20萬沒有付,年底這個賬是怎樣去調(diào)整呢?直接把20萬做營業(yè)外收入可以嗎,這樣所得稅匯算清繳是不是就不需要調(diào)增了?
答: 你好同學(xué),做營業(yè)外收入是沒有問題的。
企業(yè)所得稅匯算清繳進項轉(zhuǎn)出怎么轉(zhuǎn)
答: 您好進項稅額轉(zhuǎn)出,需要看你不含稅之前做啥
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度已抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出后,如何影響企業(yè)所得稅匯算清繳。
答: 以前抵扣的進項稅做進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后要計入購買原材料或者是服務(wù)的成本里面去,會減少應(yīng)納稅所得額,你以前多繳稅款會產(chǎn)生退稅。
老師,服務(wù)業(yè)進項稅享受10%加計抵減,每月計入貸方其他收益科目,所得稅匯算清繳時記在營業(yè)外收入哪項合適呢?政府補助利得?其他?謝謝
公司有報關(guān)貨樣廣告品我們是不手錢的,然后做了免稅把進項稅轉(zhuǎn)出了,在所得稅匯算清繳是需要做視同銷售的調(diào)整嗎?
2021年公司有異常發(fā)票做了3.6萬進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時需要做納稅調(diào)整嗎?怎么做?調(diào)增還是調(diào)減?


竇老師 解答
2018-12-13 10:22
G. Y 追問
2018-12-13 10:24
竇老師 解答
2018-12-13 10:27