
借:營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出 69858.33 貸:固定資產(chǎn)清理62821.53 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 8036.8 老師這筆營(yíng)業(yè)外支出可以稅前扣除,填所得稅匯算清繳表時(shí)是填含稅金額還是不含稅金額???
答: 這里填寫的是含稅的 公益性的捐贈(zèng)按利潤(rùn)的12%抵扣,超過的在剩余三年內(nèi)抵扣。
老師,我想問一下 企業(yè)送給客戶的商品,在做賬的時(shí)候 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,但在匯算清繳的時(shí)候,為什么要成本調(diào)減呢?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)成本 不是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 這樣的分錄才叫結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_銷項(xiàng)稅額 貸124,028.37應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_進(jìn)項(xiàng)稅額 借109,276.34應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_轉(zhuǎn)出未交增值稅 借1,990.26應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_銷項(xiàng)稅額 貸887.18應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸537.94應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項(xiàng)稅額 借3,944.83應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_出口退稅 貸3,406.89,繳稅計(jì)算,如果用T字圖,老師可以畫一下嗎?
答: 你看一下圖片吧,同學(xué)


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