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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-12 13:51

你好 借方有余額代表留抵的稅額 貸方有余額代表要交的  要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去

caroline 追問

2018-12-12 13:55

我6月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時分錄是:借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅。繳納時分錄是:應(yīng)交稅費一未交增值稅,貸:銀行,這樣子對嗎?

meizi老師 解答

2018-12-12 13:56

你好  是的 如果你是轉(zhuǎn)出未交貸方有余額就是這樣來結(jié)轉(zhuǎn)的

caroline 追問

2018-12-12 14:02

那這樣就是這個三級科目一直會掛著個余額,雖然稅交齊了

meizi老師 解答

2018-12-12 14:03

你查下 是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)對 金額  查下明細賬

caroline 追問

2018-12-12 14:09

還有這個減免稅額也有余額也是錯了嗎?

meizi老師 解答

2018-12-12 14:12

你好 按這個來分錄如下: 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款

caroline 追問

2018-12-12 14:16

我這應(yīng)交稅費的匯總金額是對的

meizi老師 解答

2018-12-12 14:18

那你只有自己查下明細了 如果你結(jié)轉(zhuǎn)了 就不應(yīng)該有余額了

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
同學,你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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