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沉浮
于2015-12-08 16:02 發(fā)布 ??1487次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2015-12-08 17:10
請問,調(diào)賬,損益表的報表,管理費用,還是等于管費用費用借方發(fā)生額
沉浮 追問
2015-12-08 17:17
摘要:更正 借;管理費用 360 貸;財務費用 360)摘要:結轉(zhuǎn)本期損益,借;本年利潤 360 貸;管理費用 360摘要:結轉(zhuǎn)本期損益,借;財務費用 360 貸;本年利潤 360但是11月份做賬,也發(fā)生了財務費用和管理費用。都要結轉(zhuǎn),最好,未分配利潤,不等于本年累計凈利潤加期初未分配利潤
2015-12-08 17:22
之前的 都于,就是11月份調(diào)完賬后,不相等了
2015-12-08 17:25
摘要:更正 借;管理費用 360 貸;財務費用 360)11月份做賬,借:管理費用10,借:銀行存款10摘要:結轉(zhuǎn)本期損益,借;本年利潤370 貸;管理費用 370摘要:結轉(zhuǎn)本期損益,借;財務費用 360 貸;本年利潤 360,請問損益表中的管理費用是370嗎?本年累計數(shù)加上以前幾個月的
2015-12-08 17:27
如果不調(diào)賬,還是和凈利潤相等加期初數(shù)
2015-12-08 17:29
11月份之前,都相等,為什么11月份調(diào)完賬就不相等了。請問哪里是以前年度損益調(diào)整
2015-12-08 17:30
借:管理費用社保少記的7元1789.54其他應收款-員工社???41.26營業(yè)外支出多記了7元。19.59貸:銀行存款2750.39更正:借;管理費用社???nbsp;7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7(月初登)借:營業(yè)外支出7 貸:本年利潤7借:本年利潤7,貸:管理費用7請問損益表中管理費用是正數(shù)7嗎?營業(yè)外支出也是正數(shù)7嗎
2015-12-08 18:15
不知怎么回事,登完調(diào)賬的科目就不相等。
2015-12-08 18:18
我剛用丁字賬試了一下,借;管理費用社???nbsp;7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7借:營業(yè)外支出7 貸:本年利潤7借:本年利潤7,貸:管理費用7都是正數(shù)對嗎?
2015-12-08 18:19
貸方和借方的營業(yè)外支出都是負數(shù)嗎
2015-12-08 18:20
貸方和借方的營業(yè)外支出都是負數(shù)嗎,本年利潤都是正數(shù),根據(jù)借貸方科目登 。
2015-12-08 21:25
更正:借;應付職工薪酬-工資3千 貸;銷售費用-職工薪酬3千結轉(zhuǎn)損益,借;銷售費用 3000 貸;本年利潤 3000請問這里只有銷售費用是負數(shù)嗎?其余的是正數(shù)對嗎?
2015-12-09 16:20
不是負7嗎?如果不是負7當?shù)堑?,未分配利潤不等于本年累計凈利潤加年初未分配利?/p>
2015-12-09 16:26
請問正確是什么?
2015-12-09 16:29
請問借貸方合計數(shù)是什么?
2015-12-09 16:30
我是借貸方合計數(shù)填0,請問是正確的嗎?
2015-12-09 16:31
一下說填-7,一下是正7,我真不知道怎么填。
2015-12-09 16:37
請問借;管理費用 7 貸;營業(yè)外支出 7 ,借貸方合計數(shù)是填0嗎
2015-12-09 16:39
利潤表也是根據(jù)憑證生成的
鄒老師 解答
2015-12-08 16:03
是的
2015-12-08 17:11
看調(diào)整是否會涉及管理費用貸方發(fā)生額了,如果不涉及,就不會變動
2015-12-08 17:21
如果不等于可能是你之前已經(jīng)年發(fā)生以前年度損益調(diào)整科目,這個會有影響
2015-12-08 17:23
這我就不知道你編制報表的時候哪里出問題了
2015-12-08 17:26
2015-12-08 17:28
調(diào)整不調(diào)整都是一樣,除非有以前年度損益科目的影響
2015-12-08 17:58
管理費用在原來基礎上增加7,營業(yè)外支出在原來基礎上減去7
那你就別調(diào)了
管理費用是正數(shù),營業(yè)外支出是負數(shù)
2015-12-08 18:22
利潤表是期間數(shù),不是期末數(shù),所以營業(yè)外支出發(fā)生數(shù)是-7
2015-12-08 21:26
2015-12-09 16:22
貸方發(fā)生額是7,那填在利潤表中自然是-7如果按你的思路,貸方-7,管理費用增加7,營業(yè)外支出增加7,這怎么平衡?
2015-12-09 16:27
借;管理費用 7 貸;營業(yè)外支出 7 ,不是-7,明白嗎
借方合計7,貸方合計7如果你不信,可以問其他老師,不信就不要追問,謝謝
2015-12-09 16:34
你是問我的借方合計,貸方合計,利潤表營業(yè)外支出一直我就說是-7
2015-12-09 16:38
管理費用的借方合計7,營業(yè)外支出的貸方合計7,營業(yè)外支出填到利潤表才是-7,有什么問題嗎
2015-12-09 16:40
當然
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請問只要是金稅盤抵扣,進項票抵扣后,應交增值稅為0,城建稅是免交了嗎?
答: 是的
老師,你好城建稅,這些是按應交增值稅交嗎?就是進項-銷項=應交增值稅交嗎?不用交增值稅的需要交城建稅這些嗎?
答: 你好,應該是消項減進項主稅種不交附加稅也不用交
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
城建稅計算時應交增值稅是扣減進項稅后的金額嗎
答: 是的,按你實際要繳納的增值稅計提
老師,如果這個月我的進項大與銷項,那我增值稅不用交,那城建稅=應交增值稅*7%,我的城建稅還要不要交的?
討論
本月只有‘應交稅費-應交增值稅-進項稅額‘,沒有銷項,也要計提稅金-城建稅教育稅等嗎?
1、借:應交稅金--應交增值稅--銷項稅額貸:應交稅金--應交增值稅--進項稅額應交稅金--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)2、借:應交稅金--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)貸:應交稅金--未交增值稅這兩筆的摘要怎么寫?
假如計提增值稅4000元(有進項稅額抵扣190元)和附加稅200(有進項稅額抵扣190元)幫我看下會計分錄做的對嗎? 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 4000 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額190 應交稅費—未交增值稅 3810 借:營業(yè)稅金及附加200 貸:應交稅費—應交城市維護建設費200
假如當月進項50,銷項70,購進時,借應交稅費-應交增值稅-進項稅50,銷售時,貸,應交稅金-應交增值稅-銷項稅70,結轉(zhuǎn)時,借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20,貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅20,還要有,借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅70 貸:借應交稅費-應交增值稅-進項稅50
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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