
老師,公司是一般人,上個(gè)月稅率錯(cuò)開(kāi)為3%,我們申報(bào)增值稅時(shí),先錯(cuò)報(bào),再去現(xiàn)場(chǎng)按正確的稅率申報(bào)的,這是11月的發(fā)票匯總表,我增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)才能申報(bào)成功啊,需要去現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)嗎
答: 老師,可以回答下嗎
老師,我們是一般人,10月份有張票據(jù),稅率開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)成3%的啦,但申報(bào)增值稅時(shí)按正確的稅率在大廳報(bào)的,但11月份3%的又開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,按照匯總表上數(shù)據(jù)申報(bào)的話,報(bào)表無(wú)法填寫(xiě)申報(bào),是不是也要去大廳手工報(bào)啊
答: 你好,你10月份就申報(bào)錯(cuò)了,要按照3%申報(bào)才對(duì),這種情況一定要去大廳申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是小規(guī)模納稅人,一月份開(kāi)錯(cuò)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票5%的發(fā)票,本來(lái)正確的稅率是3%的,由于四月份申報(bào)增值稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)是開(kāi)錯(cuò)了?,F(xiàn)在申報(bào)第一季度增值稅的時(shí)候,數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填呢?開(kāi)錯(cuò)的5%的稅率的發(fā)票也要按照錯(cuò)誤申報(bào)為5%的征收稅率的報(bào)表里面嗎?
答: 你好,是的,按照5%稅率申報(bào)的


小黎老師 解答
2018-12-10 11:48