
老師,之前把固定資產(chǎn)計(jì)入原材料,并已結(jié)轉(zhuǎn)損益,現(xiàn)在調(diào)整分錄要怎么做?
答: 同學(xué)好,如果跨年度了,調(diào)整以前年度損益科目,增加固定資產(chǎn)科目
行政事業(yè)單位,2018年固定資產(chǎn)未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)錄固定資產(chǎn),能做借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整,補(bǔ)提折舊做借:以前年度損益調(diào)整 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊,然后差額做結(jié)轉(zhuǎn),借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)盈余
答: 你好! 對(duì)的,思路很清晰 你的理解很對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)差錯(cuò),(原漏記固定資產(chǎn))現(xiàn)的分錄:借:固定資產(chǎn)貸:以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)這樣對(duì)嗎?
答: 您好 這樣寫(xiě)分錄正確的


Lili 追問(wèn)
2018-12-07 09:20
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2018-12-07 09:30
英老師 解答
2018-12-07 09:32
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