
固定資產(chǎn)差錯,(原漏記固定資產(chǎn))現(xiàn)的分錄:借:固定資產(chǎn)貸:以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)時借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配 未分配利潤這樣對嗎?
答: 您好 這樣寫分錄正確的
老師您好,公司是一般納稅人,在2020年度時 固定資產(chǎn)原值減少,當(dāng)時做賬時 也一并累計折舊調(diào)減了,涉及到的損益 當(dāng)時入賬了以前年度損益了,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了。按照準(zhǔn)則:固定資產(chǎn)原值減少 ,只需要調(diào)整原值減少 不需要調(diào)整已計提的累計折舊,請問這筆賬務(wù) 現(xiàn)在需要怎么調(diào)整?
答: 已經(jīng)計提的折舊也需要減少的,借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn)做這個。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,盤點以前未入賬的固定資產(chǎn),分錄 借:固定資產(chǎn)貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤 直接這樣處理么?以后月份還用提折舊么?
答: 你好,需要計提折舊的。


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2023-07-18 11:32
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