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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-12-05 07:52

您好
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理

無花果 追問

2018-12-05 07:55

累計折舊指的是他已經(jīng)提完折舊的數(shù)嗎

無花果 追問

2018-12-05 07:57

有老師說這樣做分錄,
借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn)

借;待處置資產(chǎn)損益 貸;固定資產(chǎn)清理
借;本年利潤 貸;待處置資產(chǎn)損益

暖暖老師 解答

2018-12-05 07:58

這個是新制度下的,對的,我的分錄是舊制度

無花果 追問

2018-12-05 08:00

待處置財產(chǎn)損溢是不是就是待處理財產(chǎn)損溢

暖暖老師 解答

2018-12-05 08:00

是的,但是你們這個是直接報廢了,不需要走待處置了,沒用了

無花果 追問

2018-12-05 08:06

那累計折舊還減嗎,就是剛才那個老師分錄

暖暖老師 解答

2018-12-05 08:08

當(dāng)然減除的,這是固定資產(chǎn)報廢的最基本的分錄

無花果 追問

2018-12-05 08:08

借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:本年利潤
貸:固定資產(chǎn)清理
直接這么做,少一步待處理,是這樣嗎

暖暖老師 解答

2018-12-05 08:09

借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
沒少,你們是直接報廢了,無用了

無花果 追問

2018-12-05 08:12

你不說你這個科目是舊制度的嗎

暖暖老師 解答

2018-12-05 08:15

只是帶著營業(yè)外支出這里

無花果 追問

2018-12-05 08:16

還是不太明白

無花果 追問

2018-12-05 08:17

那個老師說還是要把固定資產(chǎn)清理過渡到待處理在轉(zhuǎn)本年和潤

暖暖老師 解答

2018-12-05 08:18

營業(yè)外支出這個變成了處置財產(chǎn)損益的叫法

無花果 追問

2018-12-05 08:21

知道了,把你給我的科目改成待外理就算可以,然后把待處理在轉(zhuǎn)到本年利潤就是一個完整的帳務(wù)處理,對嗎老師

無花果 追問

2018-12-05 08:23

知道了,把你給我的營業(yè)外支出人民幣科目改成待外理
就可以,然后把待處理在轉(zhuǎn)到本年利潤就是一個完整的帳務(wù)處理,對嗎老師

暖暖老師 解答

2018-12-05 08:25

對的營業(yè)外支出改為資產(chǎn)處置損益就是完整的分錄,再把損益轉(zhuǎn)入本年利潤

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您好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2018-12-05 07:52:59
最好是在年底之前處理完,這些固定資產(chǎn)在賬上嗎
2018-12-06 12:11:08
你好 分別來處理 。 因?yàn)槊總€固定資產(chǎn)的價值和累計折舊是不一樣的。
2020-03-20 09:31:47
你好,既然報廢就需要做相應(yīng)賬務(wù)處理的 借;固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產(chǎn) 借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理
2019-11-07 15:05:35
你好同學(xué),這個是轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理里,然后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2021-03-25 15:45:05
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