
2018年做賬的時(shí)候,檢查發(fā)現(xiàn)會計(jì)其他應(yīng)收款掛了三十多萬,應(yīng)該掛在管理費(fèi)用科目的,2018年四個(gè)季度報(bào)表都已經(jīng)報(bào)送了,年報(bào)還沒報(bào),這賬還能調(diào)嗎?怎么調(diào)賬做在年報(bào)里?
答: 若年報(bào)還未報(bào)就直接調(diào)賬, 將 其他應(yīng)收款沖回,掛在管理費(fèi)用科目
老師,1、老板支付了款項(xiàng)給對方,也不清楚是什么款項(xiàng),如果到12月31號還沒拿到發(fā)票賬務(wù)上做其他應(yīng)收款科目,如果到了明年把發(fā)票拿來的話,做費(fèi)用沖回其他應(yīng)收款,是嗎?2、本年支付了部分的設(shè)計(jì)費(fèi),但現(xiàn)在還不清楚項(xiàng)目是否最終做成,是放長期待攤科目還是直接放管理費(fèi)用科目?
答: 同學(xué) 你好 12.31沒拿到發(fā)票 賬務(wù)上做其他應(yīng)收款 明年把發(fā)票拿來 做費(fèi)用沖回其他應(yīng)收款 對的 本年支付部分設(shè)計(jì)費(fèi) 可以放長期待攤費(fèi)用科目
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一下我公司員工報(bào)銷出差費(fèi)用3200元,沖銷備用金,具體的會計(jì)科目怎么做?我的處理方法是分兩筆:借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 同時(shí)寫收款單,根據(jù)收款單做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-備用金-XX,這樣做可以嗎?還是一筆做:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-備用金-XX
答: 你好,預(yù)支了備用金了嗎


原野 追問
2018-12-04 14:39
bamboo老師 解答
2018-12-04 14:40
原野 追問
2018-12-04 15:19
bamboo老師 解答
2018-12-04 15:21