
老師,請(qǐng)問一下我公司員工報(bào)銷出差費(fèi)用3200元,沖銷備用金,具體的會(huì)計(jì)科目怎么做?我的處理方法是分兩筆:借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 同時(shí)寫收款單,根據(jù)收款單做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-備用金-XX,這樣做可以嗎?還是一筆做:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-備用金-XX
答: 你好,預(yù)支了備用金了嗎
在檢查2018年做的賬,發(fā)現(xiàn)2018年有些會(huì)計(jì)科目,其他應(yīng)收款掛錯(cuò)了,應(yīng)該掛成是管理費(fèi)用的,這樣就會(huì)影響我的損益,那該怎么調(diào)這些賬,怎么改才好???
答: 二種方式:一種反結(jié)賬到18年12月,修改或調(diào)整憑證 一種是處理在19年2月,通過以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時(shí)按正確的申報(bào)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年做賬的時(shí)候,檢查發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)其他應(yīng)收款掛了三十多萬(wàn),應(yīng)該掛在管理費(fèi)用科目的,2018年四個(gè)季度報(bào)表都已經(jīng)報(bào)送了,年報(bào)還沒報(bào),這賬還能調(diào)嗎?怎么調(diào)賬做在年報(bào)里?
答: 若年報(bào)還未報(bào)就直接調(diào)賬, 將 其他應(yīng)收款沖回,掛在管理費(fèi)用科目


隨風(fēng) 追問
2018-12-03 11:23
郭老師 解答
2018-12-03 11:24
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2018-12-03 11:27
郭老師 解答
2018-12-03 11:29
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2018-12-03 11:31
郭老師 解答
2018-12-03 11:32