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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-03 11:22

你好,預(yù)支了備用金了嗎

隨風(fēng) 追問

2018-12-03 11:23

已經(jīng)預(yù)支了備用金

郭老師 解答

2018-12-03 11:24

你好,先做借其他應(yīng)收款貸銀存,回來報(bào)銷借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款,

隨風(fēng) 追問

2018-12-03 11:27

老師,我的問題是:我的處理方法是分兩筆:借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 同時(shí)寫收款單,根據(jù)收款單做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-備用金-XX,這樣做可以嗎?還是一筆做:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-備用金-XX

郭老師 解答

2018-12-03 11:29

你好,第二個(gè)方法不完整,預(yù)支的時(shí)候?qū)懡杩顔危缓竽冒l(fā)票沖做你的第二個(gè)方法的分錄

隨風(fēng) 追問

2018-12-03 11:31

老師,預(yù)支時(shí)我們已做了會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在主要的問題是報(bào)銷費(fèi)用沖備用金時(shí)的會(huì)計(jì)分錄

郭老師 解答

2018-12-03 11:32

你好,第二種

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你好,預(yù)支了備用金了嗎
2018-12-03 11:22:55
二種方式:一種反結(jié)賬到18年12月,修改或調(diào)整憑證 一種是處理在19年2月,通過以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時(shí)按正確的申報(bào)
2019-03-04 14:40:41
應(yīng)該向劃出單位要?jiǎng)趧?wù)發(fā)票
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若年報(bào)還未報(bào)就直接調(diào)賬, 將 其他應(yīng)收款沖回,掛在管理費(fèi)用科目
2019-03-01 15:13:02
同學(xué) 你好 12.31沒拿到發(fā)票 賬務(wù)上做其他應(yīng)收款 明年把發(fā)票拿來 做費(fèi)用沖回其他應(yīng)收款 對(duì)的 本年支付部分設(shè)計(jì)費(fèi) 可以放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目
2018-12-04 14:27:53
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