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小白
于2018-11-30 13:31 發(fā)布 ??1809次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-30 13:32
沖銷暫估的憑證,然后按發(fā)票金額入賬
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支出的費(fèi)用當(dāng)時(shí)無(wú)票的暫估入賬,后期收到票再?zèng)_。該怎么做分錄
答: 沖銷暫估的憑證,然后按發(fā)票金額入賬
材料暫估入賬怎么做分錄
答: 暫估入庫(kù) 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
費(fèi)用暫估入賬怎么做分錄
答: 實(shí)際又發(fā)生是嗎?借xx費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
暫估入賬費(fèi)用怎么做分錄。等開出來(lái)發(fā)票又怎么做賬。
討論
暫估入賬的材料費(fèi)用稅也含在里面嗎?該怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發(fā)票,收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)暫估高了10000萬(wàn),我今年應(yīng)該怎么做分錄啊!
進(jìn)貨:款項(xiàng)已經(jīng)付了沒(méi)收到發(fā)票怎么做分錄,不想暫估入賬銷售:當(dāng)月開票給對(duì)方,沒(méi)收到款,怎么做分錄。 麻煩老師寫一下分錄 這月和下月的
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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