
暫估入賬費(fèi)用怎么做分錄。等開出來發(fā)票又怎么做賬。
答: 您好,1借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付賬款~暫估,2紅字沖回分錄1,借成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款
費(fèi)用類的,暫時沒有收到發(fā)票可以先暫估入賬,怎么做分錄
答: 借:相關(guān)費(fèi)用--暫估 貸:應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司17年12月購買了一批材料,當(dāng)時未收到發(fā)票,所以做賬的時候先做了暫估入賬,分錄為圖一所示,現(xiàn)18年5月收到了對方開過來的發(fā)票,該如何做分錄?
答: 紅沖重做即可 。
請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發(fā)票,收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)暫估高了10000萬,我今年應(yīng)該怎么做分錄啊!
進(jìn)貨:款項(xiàng)已經(jīng)付了沒收到發(fā)票怎么做分錄,不想暫估入賬銷售:當(dāng)月開票給對方,沒收到款,怎么做分錄。 麻煩老師寫一下分錄 這月和下月的
請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發(fā)票,收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)暫估高了10000萬,我今年應(yīng)該怎么做分錄??!


含糊的春天 追問
2021-08-18 00:00
含糊的春天 追問
2021-08-18 00:02
小林老師 解答
2021-08-18 00:04
含糊的春天 追問
2021-08-18 00:05
小林老師 解答
2021-08-18 06:38
含糊的春天 追問
2021-08-18 09:11
小林老師 解答
2021-08-18 09:22