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送心意

暖暖老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2018-11-30 13:29

您好
借:原材料-暫估1000
貸:應(yīng)付賬款     1000
拿到發(fā)票
借:原材料-暫估    - 1000
貸:應(yīng)付賬款         - 1000
同時(shí)
借:原材料    1600
貸“應(yīng)付賬款   1600”

wl 追問

2018-11-30 13:30

那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本1000咋辦

暖暖老師 解答

2018-11-30 13:31

這月根據(jù)實(shí)際的可以調(diào)整

wl 追問

2018-11-30 13:32

怎么調(diào)

wl 追問

2018-11-30 13:32

發(fā)票一直沒有到

wl 追問

2018-11-30 13:32

成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)400

wl 追問

2018-11-30 13:34

銷售的是一一對應(yīng)的材料

暖暖老師 解答

2018-11-30 13:35

沒有到發(fā)票只能按暫估價(jià)入現(xiàn)在

wl 追問

2018-11-30 13:35

重新暫估400?

暖暖老師 解答

2018-11-30 13:36

可以的,把少估價(jià)的再估價(jià)上

wl 追問

2018-11-30 13:37

如果最后匯交前也沒有發(fā)票?咋辦

暖暖老師 解答

2018-11-30 13:38

那沒辦法,只能暫時(shí)放著

wl 追問

2018-11-30 13:39

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本400納稅調(diào)增?

暖暖老師 解答

2018-11-30 13:40

沒有發(fā)票,最后所有的暫估都要納稅調(diào)增處理

wl 追問

2018-11-30 13:42

暫估的材料不需要吧,只要吧400已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本納稅調(diào)增?

暖暖老師 解答

2018-11-30 13:43

最后肯定都要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的部分調(diào)增

wl 追問

2018-11-30 13:44

調(diào)增后,暫估的材料400咋辦,是不是也應(yīng)該沖銷???

暖暖老師 解答

2018-11-30 13:45

不可能總是掛賬吧暫估戶,要沖銷的

wl 追問

2018-11-30 13:46

成本400都調(diào)增了,暫估材料400怎么沖銷?分錄?

暖暖老師 解答

2018-11-30 13:48

借:原材料-暫估 - 1000
貸:應(yīng)付賬款 - 1000

wl 追問

2018-11-30 13:49

不是最后只暫估400了嗎

暖暖老師 解答

2018-11-30 13:49

前邊的不是也沒有發(fā)票嗎?要沖就一起

wl 追問

2018-11-30 13:50

暫估入庫了2000,發(fā)票來了1600

暖暖老師 解答

2018-11-30 13:55

那就是最后只沖400就可以的了

wl 追問

2018-11-30 14:22

那有個(gè)說法調(diào)表不調(diào)賬是什么意思

wl 追問

2018-11-30 14:23

這里發(fā)票沒有,不涉及嗎

暖暖老師 解答

2018-11-30 14:39

沒發(fā)票相當(dāng)白天肯定要調(diào)賬

wl 追問

2018-11-30 16:57

白天?

暖暖老師 解答

2018-11-30 17:11

白條入賬,錯(cuò)別字了抱歉

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您好 借:原材料-暫估1000 貸:應(yīng)付賬款 1000 拿到發(fā)票 借:原材料-暫估 - 1000 貸:應(yīng)付賬款 - 1000 同時(shí) 借:原材料 1600 貸“應(yīng)付賬款 1600”
2018-11-30 13:29:34
你好,學(xué)員,1月銷售,成本按照暫估結(jié)轉(zhuǎn) 會(huì)發(fā)票當(dāng)月,按照差額結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022-03-02 13:17:49
你好 暫估入庫 借;庫存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 銷售時(shí),借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-07-05 10:56:54
“這個(gè)入庫單是付10噸的入庫單還是11噸的入庫單?”這句話寫錯(cuò)啦 ,發(fā)票到了做憑證的時(shí)候,付發(fā)票和入庫單,這個(gè)入庫單是附差價(jià)的入庫單嗎?只附1噸的入庫單還是附11噸的入庫單呢?
2016-04-15 19:10:48
你好!是的也是一樣要紅沖然后重新結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-03-29 17:19:49
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