暫估入庫的商品已銷售,跨月又跨年沖紅處理問題,例:2017年9月銷售暫估入庫的產(chǎn)品,我在9月已暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,到2018年發(fā)票到了(與暫估的價格不一致,我是不是沖紅暫估庫存及暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?這不是涉及到所得了嗎,如何清楚的做會計分錄?跨年暫估紅沖怎么賬務(wù)處理
會計
于2018-04-13 17:08 發(fā)布 ??2407次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2018-04-13 18:40
你好,紅字沖銷暫估分錄,借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負數(shù)),沖成本,借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù)) 貸:庫存商品(負數(shù)),發(fā)票到,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品,根據(jù)以前年度損益調(diào)整科目 的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤 分配-未分配利潤
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和你暫估成本有出入很大嗎,
2019-03-27 10:52:57

你好,紅字沖銷暫估分錄,借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負數(shù)),沖成本,借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù)) 貸:庫存商品(負數(shù)),發(fā)票到,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品,根據(jù)以前年度損益調(diào)整科目 的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤 分配-未分配利潤
2018-04-13 18:40:46

多了用以前年度損益調(diào)整科目紅沖,少了用以前年度損益調(diào)整科目補做
,需要知道你去年怎么做的
2019-03-27 11:17:09

你好,同學(xué)。
你是否差額計稅?
2019-11-01 21:16:50

字有點潦草 湊合看吧?
2020-07-12 22:35:58
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