
這邊期初建賬,期初有余額的有資產(chǎn)類有:應(yīng)收賬款、 庫存商品、負(fù)債類有:其他應(yīng)付款!就沒了這現(xiàn)在試算不平衡,要怎么調(diào)?
答: 您好,建議使用實(shí)收資本,或者利潤分配-未分配利潤科目來調(diào)平吧。
之前沒有建立賬務(wù),現(xiàn)在建立賬務(wù)當(dāng)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,利潤表平了,庫存有期初額,應(yīng)收應(yīng)付等其他都沒有期初額,應(yīng)該怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表呢
答: 你好,差額放到未分配利潤里面的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
中途建賬,期初余額資產(chǎn)類的有貨幣資金,庫存,但是負(fù)債在一邊的沒有應(yīng)付賬款,實(shí)收資本應(yīng)該怎么看,是現(xiàn)在有的還是以前拿出來的,現(xiàn)在數(shù)據(jù)2邊不平
答: 你好。你可以看下當(dāng)初是否有投入資本


943008868 追問
2018-11-29 00:05
王雁鳴老師 解答
2018-11-29 00:06
943008868 追問
2018-11-29 00:07
王雁鳴老師 解答
2018-11-29 00:07