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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-11-27 15:51

你紅字沖減之前暫估的金額,然后做正確的金額的分錄

111 追問

2018-11-27 15:52

分錄應該怎么做呢?

宋生老師 解答

2018-11-27 16:03

您好!你計提的時候怎么做的分錄呢

111 追問

2018-11-27 16:06

計提:借:生產(chǎn)成本-直接人工   貸:應付職工薪酬 -職工工資

宋生老師 解答

2018-11-27 16:13

您好!那你紅字沖減這個分錄。然后繼續(xù)做這個分錄,只是金額變一下

111 追問

2018-11-27 16:18

那9月份計提了這筆分錄,本月11月份發(fā)了9月份的工資,紅字沖減這個分錄之后,還是需要重新計提做這個分錄,然后再做借應付職工薪酬,貸銀行存款嗎

宋生老師 解答

2018-11-27 16:24

您好!你支付的時候是按計提的支付的還是按后來的數(shù)據(jù)支付的

111 追問

2018-11-27 16:29

前期9月份計提的是暫估的工資,11月按照實際應發(fā)9月份的工資支付的

宋生老師 解答

2018-11-27 16:30

您好!那你沖減后,按正確的重新計提就可以了。

111 追問

2018-11-27 16:34

重新計提的話是借生產(chǎn)成本--正確金額   貸應付職工薪酬--正確金額。由于有付款,那是不是還得做,借應付職工薪酬-正確金額  貸銀行存款  是嗎

宋生老師 解答

2018-11-27 16:35

你你好!你不是已經(jīng)付過了嗎?如果付的時候沒有做,就補做這個分錄。

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相關問題討論
你好 本月沒有出來可以按上月計提
2019-07-11 14:37:38
您好,計提一般不需要附件的。
2020-01-04 13:25:32
你好 借管理費用-工資等貸應付職工薪酬-工資
2020-05-28 14:12:46
你紅字沖減之前暫估的金額,然后做正確的金額的分錄
2018-11-27 15:51:20
借應付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
2021-06-03 16:32:58
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