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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-27 10:16

你好 借;原材料等科目  應(yīng)交稅費(待認證進項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

鈺翎 追問

2018-11-27 10:17

那下個月怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-11-27 10:17

你好,如果認證了就做這個分錄 
借;應(yīng)交稅費(進項稅額)    貸;應(yīng)交稅費(待認證進項稅額)

鈺翎 追問

2018-11-27 10:33

但是,我們每月都是做  借應(yīng)交稅費 已交稅金   貸銀行存款

鈺翎 追問

2018-11-27 10:34

老師,那這些有影響嗎,因為我們公司有預(yù)交稅款額的在外地,所以就走了已交稅金

鄒老師 解答

2018-11-27 10:35

你好,預(yù)交是這樣做分錄的

鈺翎 追問

2018-11-27 10:35

嗯嗯

鄒老師 解答

2018-11-27 10:36

你好,還有什么疑問嗎

鈺翎 追問

2018-11-27 10:40

老師,如果我先做賬,走的是借原材料   應(yīng)交稅費(待認證)貸銀行存款        下個月就做借應(yīng)交稅費(進項)貸應(yīng)交稅費(待認證),交了稅的后,就做借應(yīng)交稅費(已交稅金)貸銀行存款,對嗎

鄒老師 解答

2018-11-27 10:41

你好,是的,是這樣做分錄

鈺翎 追問

2018-11-27 10:42

最后一步做的分錄,就是借應(yīng)交稅費(已交稅金)貸銀行存款,確定我說的對是嗎

鄒老師 解答

2018-11-27 10:43

你好,預(yù)交增值稅是這樣做分錄

鈺翎 追問

2018-11-27 10:44

我看之前的會計做的帳,都是做已交稅金,所以沒改

鄒老師 解答

2018-11-27 10:44

你好,預(yù)交增值稅,是計入已交稅金明細

鈺翎 追問

2018-11-27 10:45

那我還用改嗎?它是這個月沒有預(yù)交,下個月就有,因為是建筑業(yè),所以我們有改動

鄒老師 解答

2018-11-27 10:46

你好,不需要更改,因為本來就沒有錯誤

鈺翎 追問

2018-11-27 10:47

嗯嗯,謝謝

鄒老師 解答

2018-11-27 10:48

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(待認證進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-11-27 10:16:49
你好。你是銷售方還是購買方。
2019-06-23 10:19:13
你好,進項稅額部分,不認證可以借應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 下月認證時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額, 貸借應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2019-06-24 17:02:42
你好,可以的。 入賬的時候 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 認證的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
2021-06-08 14:20:21
您好,本月認證的發(fā)票在平時收到報銷單或者其他單據(jù)時都帶了發(fā)票的,已經(jīng)做過了,不用在認證后單獨做分錄,比如您報銷住宿費開的專票,當時做賬已經(jīng)做了進項。到月底報稅再集中認證。是這樣的一般
2019-11-05 06:50:21
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