
未認(rèn)證的專票是不是可以做帳也可以不做帳,認(rèn)證后怎樣做帳結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)這兩個怎么做分錄
答: 未認(rèn)證的專票也需要做賬, 分錄如下: 借:庫存商品等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 認(rèn)證后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
未認(rèn)證的專票是不是可以做帳也可以不做帳,認(rèn)證后怎樣做帳結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)這兩個怎么做分錄
答: 未認(rèn)證的專用發(fā)票可以做賬也可以不做賬,認(rèn)證時(shí)再做賬務(wù)處理也行
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們有一筆支出是2月份銀行帳上錢就扣了,但我沒有做分錄,發(fā)票3月份收到了,我也認(rèn)證了,我應(yīng)該怎么做帳呢
答: 您好!補(bǔ)充計(jì)入就可以了。
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證的分錄怎么做?月底結(jié)轉(zhuǎn)有留底稅額怎么做分錄?
你好老師,請問美元到帳先入待核查帳戶,再轉(zhuǎn)入結(jié)算戶,再結(jié)匯,每一筆都要做分錄是吧,匯率以當(dāng)月1號的中間匯率記帳嗎?
老師,我想問一下,金碟做帳,已經(jīng)做到12月份了,要結(jié)轉(zhuǎn)下一年了,分錄應(yīng)該點(diǎn)寫

