
外賬,法人存進公司錢,我看前任會計做到應付賬款里面,然后銷售的時候沒走銀行的就沖減法人的那個應付,這樣對嗎?,不是應該放到其他應付款嗎?
答: 法人存錢,要看目的,若果是銷售款,就計入對應客戶的應收; 如果是法人借款給公司,就計入其他應付款
老師,想請問,付款給個人,賬戶不符,退回來了,那我們做賬,應該是,借:銀行存款,貸:其他應付款,是吧?然后,重新付的時候,再借:其他應付款,貸:銀行存款,是吧?我看我們公司,之前的會計,做的是,借:銀行存款,貸:其他應收款。我覺得,這么做,不對吧?
答: 你付款的時候做借其他應收款 貸銀行 退回做借:銀行存款,貸:其他應收款,重新付款要是之前沒有合作,那就先掛其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月支付一筆物業(yè)費5000元,在沒收到票的情況下會計記賬這么做 計提借管理費用5000 貸應付賬款5000 支付借應付賬款5000 貸銀行存款5000 等到后來收到專票了他在沖一筆前面的管理費,做成借管理費用 應交稅費進項 貸應付賬款 他做的賬都類似于這樣的,我不理解,付出去錢的時候不就做借應付賬款貸銀行存款,等到有票了再把應付充掉嗎?他說他的是權(quán)責發(fā)生制,我的這種做法不是!他的做法對嗎
答: 你好! 對的。

