開票日期是11月,費(fèi)用是5月的發(fā)票(備注),5月沒做賬務(wù)處理。這個賬務(wù)要怎么處理?
用心對待
于2018-11-22 10:54 發(fā)布 ??859次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

可以做到11月份
2018-11-22 10:55:18

你好,不可以的,今年做預(yù)付,做明年的費(fèi)用核算
2016-12-08 12:11:44

您好,那就到6月份再認(rèn)證處理,這種情況發(fā)票可以不做賬,入庫暫估處理,借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。也可以入賬,分錄是一樣的。如果是純粹的暫估,那分錄是,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款,等發(fā)票來了,先紅沖,借;庫存商品,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),再做正確的分錄,借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-04-05 18:42:46

您好,那就到6月份再認(rèn)證處理,這種情況發(fā)票可以不做賬,入庫暫估處理,借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。也可以入賬,分錄是一樣的。如果是純粹的暫估,那分錄是,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款,等發(fā)票來了,先紅沖,借;庫存商品,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),再做正確的分錄,借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-04-05 18:42:52

你好,實際工作中一般沒跨年就可以,按規(guī)定那就是當(dāng)月一定要當(dāng)月的發(fā)票
2019-08-12 12:31:12
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