
老師,報表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),我人為把它調(diào)到預(yù)收里,這樣負(fù)債這邊就多了,表就不平了,我應(yīng)該怎么調(diào)才正確?
答: 您好,是根據(jù)應(yīng)收賬款的借貸的余額來填 借方填應(yīng)收賬款 貸方填預(yù)收賬款
在建賬時提示試算不平衡、我有一些應(yīng)收賬款期初數(shù)、負(fù)債沒有、像這種情況怎么處理
答: 你好!需要將期初余額補(bǔ)進(jìn)去,期初+本期發(fā)生=期末。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)收賬款負(fù)債還是資產(chǎn)?
答: 你好,應(yīng)收賬款是屬于資產(chǎn)的。


時亞琴 追問
2018-11-20 22:43
肖老師 解答
2018-11-20 22:46