
老師,報表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),我人為把它調(diào)到預(yù)收里,這樣負(fù)債這邊就多了,表就不平了,我應(yīng)該怎么調(diào)才正確?
答: 您好,是根據(jù)應(yīng)收賬款的借貸的余額來填 借方填應(yīng)收賬款 貸方填預(yù)收賬款
在建賬時提示試算不平衡、我有一些應(yīng)收賬款期初數(shù)、負(fù)債沒有、像這種情況怎么處理
答: 你好!需要將期初余額補進(jìn)去,期初+本期發(fā)生=期末。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款負(fù)債還是資產(chǎn)?
答: 你好,應(yīng)收賬款是屬于資產(chǎn)的。

