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送心意

康老師

職稱中級會計師

2018-11-20 10:24

當(dāng)年款項計入主營業(yè)務(wù)收入,以后款項計入預(yù)收賬款,后續(xù)到期再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入

花子 追問

2018-11-20 10:31

我公司是礦山企業(yè),今年收到的報警通信費(fèi)發(fā)票是去年的

花子 追問

2018-11-20 10:32

發(fā)票是今年開的,業(yè)務(wù)是去年的

康老師 解答

2018-11-20 10:35

我詳細(xì)跟你說一下。如果你之前年度沒有做應(yīng)付賬款就跟今年的一并計入費(fèi)用。如果你之前年度有掛在應(yīng)付賬款,現(xiàn)在做賬就沖減之前的應(yīng)付賬款。

花子 追問

2018-11-20 10:46

之前一直沒有發(fā)票,沒有付款,也就沒有入賬,也有人說要計入以前年度損益調(diào)整,所以想問問老師正確的做法

康老師 解答

2018-11-20 11:03

是的,會涉及到以前年度損益調(diào)整。

花子 追問

2018-11-20 11:13

請問老師,這筆賬該如何具體處理呢?謝謝

花子 追問

2018-11-20 11:50

請問老師,這筆賬該如何具體處理呢?急!謝謝

康老師 解答

2018-11-20 12:00

之前有掛在應(yīng)付賬款嗎

花子 追問

2018-11-20 12:00

沒有

花子 追問

2018-11-20 12:01

之前都沒入賬

康老師 解答

2018-11-20 12:05

2019年的借預(yù)付賬款貸銀行存款,2018年的借費(fèi)用貸銀行存款,以前年度的借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款

康老師 解答

2018-11-20 12:05

2019年的借預(yù)付賬款貸銀行存款,2018年的借費(fèi)用貸銀行存款,以前年度的借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款

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收到發(fā)票付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 分期攤銷 借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款
2018-11-20 10:22:34
當(dāng)年款項計入主營業(yè)務(wù)收入,以后款項計入預(yù)收賬款,后續(xù)到期再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入
2018-11-20 10:24:45
你付的三年的款嗎 還是只是一年的 是一次性開票給你 還是什么情況
2018-11-21 17:02:40
你好,最好有相關(guān)合同備查
2016-08-03 08:46:13
您好,商家一次性開合同價的發(fā)票,而實際的話后面再付一半的款。合計價分幾次付款這種的,能一次開票,入賬最好。
2018-10-27 14:29:14
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