
公司收到的進(jìn)項票要怎樣處理,錢已經(jīng)付了,已經(jīng)把材料做進(jìn)成本了,如果再寫分錄是不是入雙重了?
答: 已經(jīng)計入成本就不需要再寫分錄了
公司是是商貿(mào)企業(yè),如果本月進(jìn)項夠了,那再收到的進(jìn)項票還需要認(rèn)證嗎,認(rèn)證的話就有留抵了,不認(rèn)證的話,票已收到,材料已入庫,會計上怎么處理呢,還是等到認(rèn)證那月再做入庫分錄
答: 你好,如果不想有留抵稅額,可以暫時先不認(rèn)證。可以先入賬,借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款。等認(rèn)證月份,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,假如本年2月購入一批材料,成本100萬,進(jìn)項稅13萬。發(fā)票已經(jīng)到了,但是本月的進(jìn)項已經(jīng)夠扣,留到下個月再扣。這個進(jìn)項稅在本月的會計分錄怎么做
答: 你好,學(xué)員 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸銀行存款


Snow 追問
2018-11-19 15:51
鄒老師 解答
2018-11-19 15:51