
客戶委托我公司代建一個信息化項目,項目所需硬件設(shè)備若干,價款上千萬,由我公司代客戶付款給供貨方,現(xiàn)在供貨方開票是給誰開?
答: 發(fā)票要開給你們。
.企業(yè)接供貨方通知,日前購進的衣服300件(已付款并驗收),每件少收20元,共計價稅款6 780元,并補來發(fā)票。經(jīng)研究,補價的價稅款在下次進貨時補付。
答: 你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購設(shè)備不夠錢,供貨廠家提出一家融資公司,由我司向這家融資公司貸款買設(shè)備。即廠家供貨融資公司,我方向融資公司分期付款購設(shè)備。對方開具發(fā)票項目為融資租賃*租金,正確嗎?那我又應(yīng)該如何作會計分錄呢?
答: 你們只是貸款購設(shè)備吧,不是融資租賃吧?對方開具發(fā)票項目為融資租賃*租金,是不對的,
購買設(shè)備 要求對方付款前提供發(fā)票 對方要求先付款 發(fā)貨后再開發(fā)票 付款后 對方萬一不及時提供發(fā)票怎么辦怎樣制約對方
接供貨方通知,企業(yè)4月購進的一批化妝品500件(已付款并收貨),因供貨方計價錯誤每件多收5元,共計多計價稅款2825元,現(xiàn)供貨方退來價稅款存入銀行。
接供貨方通知,企業(yè)4月購進的一批化妝品500件(已付款并收貨),因供貨方計價錯誤,每件多收5元,共計多計價稅款2 825元,現(xiàn)供貨方退來價稅款存入銀行。


夏雨 追問
2018-11-19 09:22
QQ老師 解答
2018-11-19 09:35
夏雨 追問
2018-11-19 09:37
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2018-11-19 09:39