
公司付款給供貨方, 供貨方把發(fā)票開(kāi)給另外一個(gè)公司, 這個(gè)操作可以嗎?
答: 你好,不可以這樣操作,這樣就會(huì)存在發(fā)票流,資金流不一致的
貨款已付,供貨方無(wú)法提供發(fā)票,應(yīng)該如何處理
答: 從對(duì)公賬戶(hù)支付的嗎?可以協(xié)商退款然后走對(duì)私,或者白條入賬,稅前無(wú)法扣除
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 請(qǐng)教一下供貨方每次給我們開(kāi)的發(fā)票都與我們付給他貨款的金額不一致怎么辦?比如我付給的貨款是18000,貨到時(shí)供方發(fā)票沒(méi)到,后期發(fā)票來(lái)了金額是15000的,與我付給他的金額不一致,每期都是,請(qǐng)教一下老師這種情況怎么解決?
答: 借預(yù)付貸銀存 發(fā)票到了借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付 每次付款都用預(yù)付,最好看余額吧


天天向上 追問(wèn)
2018-09-07 11:44
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2018-09-07 11:46
鄒老師 解答
2018-09-07 11:46
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