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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-17 08:26

借記 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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借記 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-11-17 08:26:49
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的目的是要把應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯(cuò)了,貸方應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交增值稅科目0,余額到了未交增值稅 詳見 財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件
2018-04-04 18:12:20
您的分錄錯(cuò)誤,正確分錄如下: 1、根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額,編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-11 21:52:22
?你好? ?你直接把上月分錄 直接紅沖了? 在做正確的就行了。 因?yàn)槟悴簧婕皳p益科目 。直接原來分錄做紅字負(fù)數(shù)來沖掉 在做正確即可??
2021-05-15 09:58:24
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