
應(yīng)付職工薪酬-社保。貸方科目有余額。是不是就是說這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)際沒有繳納。繳納了的話借貸方是平的。沒有余額
答: 你好,對(duì)的你的理解正確
7月的社保計(jì)提少了,需要補(bǔ)計(jì)提借;管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保?老師,這個(gè)補(bǔ)計(jì)提的話是借管理費(fèi)用等科目就平了,貸方?jīng)]有余額了
答: 嗯嗯,就是那樣處理的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有個(gè)科目其他應(yīng)收款,繳納社保代繳代扣,余額現(xiàn)在在貸方,借;其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)付職工薪酬 ,我記入應(yīng)付工資余額又在貸方,直接進(jìn)管理費(fèi)用行不?.....有個(gè)科目其他應(yīng)收款,繳納社保代繳代扣,余額現(xiàn)在在貸方 這個(gè)現(xiàn)在是少計(jì)提了,賬上要怎么調(diào)平呢?
答: 您好!你少計(jì)提了就要補(bǔ)充計(jì)提 是這樣。你當(dāng)時(shí)如果少計(jì)提了,那么你發(fā)給員工的工資就多給了。 所以你要把多付的那部分工資作為其他應(yīng)收款來核算。 下個(gè)月少發(fā)工資。


海闊天空99 追問
2018-11-16 16:10
蔣老師 解答
2018-11-16 16:12