代開出來的普票是樣子的?銷售方是稅務(wù)局,然后備注 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司 問
一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)虧損對已售部分的影響 假設(shè)對外銷售數(shù)量為 X,則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本: 借:營業(yè)收入 90×(X%2B2) 貸:營業(yè)成本 90×(X%2B2) 調(diào)整已售部分成本(補(bǔ)回內(nèi)部虧損): 借:營業(yè)成本 10X 貸:存貨 10X 調(diào)整庫存成本(還原原始成本): 借:存貨 80(2×(100-60)) 貸:營業(yè)成本 80 答
請問老師 企業(yè)減少認(rèn)繳注冊資本需要做會計分錄嗎 問
您好,不用,這個不用做賬務(wù)處理的 答
旅客運(yùn)輸行業(yè)的掛靠車輛的車主開發(fā)票怎么管理? 問
你好,你是說開車輛的發(fā)票給你們公司是嗎? 答
老師,有沒有財務(wù)制度的模版有沒有財務(wù)制度的模版, 問
您好,可以的,給個郵箱發(fā)您好不好 答

老師,工資我每月末都計提了的,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 請問,社保、醫(yī)保也應(yīng)通過借:管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-醫(yī)保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保 計提么?
答: 你好!是的,也是這樣做的了
員工福利費(fèi),或者公司承擔(dān)的社保費(fèi),我是做的借;管理費(fèi)用——管理人員職工薪酬貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付員工福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi),我借方都是管理費(fèi)用——管理費(fèi)人員職工薪酬這樣做是對的嗎
答: 應(yīng)該記入,管理費(fèi)用-福利費(fèi)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
①借:管理費(fèi)用_社保 979.09 管理費(fèi)用_公積金 140貸:應(yīng)付職工薪酬_社保 979.09 應(yīng)付職工薪酬_公積金 140 ②借:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 貸:其他應(yīng)付款 497.16 ③借:管理費(fèi)用_職工薪酬 497.16 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 18年少做了以上分錄,怎么調(diào)賬???
答: 你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?

