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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-14 23:07

如果支付了,暫估借原材料貸銀存,專票收到紅沖暫估借銀存貸原材料,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸銀存

風(fēng)輕霧雨 追問(wèn)

2018-11-15 11:43

如果未付,就是貸應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2018-11-15 11:48

你好,對(duì)的

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如果支付了,暫估借原材料貸銀存,專票收到紅沖暫估借銀存貸原材料,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸銀存
2018-11-14 23:07:44
借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估款,別的結(jié)轉(zhuǎn)成本按還是按你們收到發(fā)票是一樣做法。你收到發(fā)票沖回暫估借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)按發(fā)票做就可以。
2019-01-05 10:47:31
你好 暫估入庫(kù) 借;原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-10-08 11:30:22
借:原材料     貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款   拿到發(fā)票時(shí),首先沖回已經(jīng)暫估入庫(kù)的原材料:   借:原材料(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款(紅字)   然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng))     貸:應(yīng)付賬款
2018-11-08 10:45:11
1.借:原材料 -暫估入庫(kù) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 借原材料 貸應(yīng)付賬款,2 ,
2020-03-30 10:28:08
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