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送心意

蔣老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-14 14:02

借:其他應(yīng)付款 
   長(zhǎng)期應(yīng)付款 
貸:資本公積

杏子 追問(wèn)

2018-11-14 14:07

那么,調(diào)整了后資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債合計(jì)是不是減少了?那個(gè)科目增加了?

蔣老師 解答

2018-11-14 14:09

負(fù)債中其他應(yīng)付款減少了 ,所有者權(quán)益中的資本公積增加了

杏子 追問(wèn)

2018-11-14 14:11

我就想在資產(chǎn)負(fù)債表中改?就把其他應(yīng)付款減少,同時(shí)負(fù)債合計(jì)也減少?然后資本公積增加就可以平了吧

蔣老師 解答

2018-11-14 14:13

是的,你的理解正確的

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借:其他應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:資本公積
2018-11-14 14:02:46
你好,按準(zhǔn)則的規(guī)定,是不可以的,這要報(bào)表重分類,其他應(yīng)付款的借方明細(xì),調(diào)到其他應(yīng)收款項(xiàng)目 其他應(yīng)收款的貸方明細(xì)余額,調(diào)到其他應(yīng)付款項(xiàng)目。
2022-01-24 19:35:44
你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)發(fā)生了,沒(méi)有發(fā)票正常做賬就可以的。
2022-01-19 15:49:16
要看其他應(yīng)付款各單位的科目余額表
2022-01-13 10:27:13
您好,資產(chǎn)負(fù)債表允許有負(fù)數(shù),當(dāng)期資產(chǎn)發(fā)生數(shù)可能是負(fù)數(shù),也就是資產(chǎn)的減少,比如其他資產(chǎn)都沒(méi)有增加,而計(jì)提了折舊,這樣固定資產(chǎn)凈值就減少了。但是期末資產(chǎn)總額不得為負(fù)數(shù),資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益,如果資產(chǎn)為負(fù)數(shù)肯定是帳做錯(cuò)了。應(yīng)收不可能是負(fù)數(shù),應(yīng)收科目只能貸方?jīng)_減借方,多出的部分應(yīng)該做預(yù)收賬款。
2021-09-18 14:46:46
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