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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-11-14 12:09

這個直接不能抵扣了 
借:原材料(或庫存商品) 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

學習 追問

2018-11-14 14:03

那如果不做轉(zhuǎn)出,就讓他留底在那邊可以嗎?

學習 追問

2018-11-14 14:09

老師那如果不做轉(zhuǎn)出,就讓他留底在那邊可以嗎?

學習 追問

2018-11-14 14:34

老師,在嗎?

江老師 解答

2018-11-14 14:44

這個需要做進項稅轉(zhuǎn)出處理,因為這個進項稅不能抵扣了

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相關(guān)問題討論
您好,借:應交稅費~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~未交增值稅
2019-06-12 09:08:27
借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-04-11 10:37:44
轉(zhuǎn)入應交稅費-待抵扣稅款
2018-12-10 21:02:09
轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉(zhuǎn)登記日當期的期末留抵稅額,計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”核算。
2019-02-12 16:09:40
同學你好 留抵吧,以后變成一般納稅人還可以抵扣的
2020-11-05 09:28:50
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