
之前稅控盤(pán)賬目已做,只是抵稅分錄未做,等到10月繳納增值稅時(shí),抵扣了480,未抵扣稅費(fèi)是3962,實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))3962.01,貸:銀行存款3482.01 管理費(fèi)用480?免稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480,借:管理費(fèi)用-480?
答: 可以的
計(jì)提上月增值稅,分錄:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);;繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款。。對(duì)不,老師?
答: 不對(duì)。 你是小規(guī)模還是一般納稅人
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,防偽稅控繳納280分錄借管理費(fèi)用 貸銀行(現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅貸管理費(fèi)用還是做:借管理費(fèi)用貸銀行(現(xiàn)金)借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅貸營(yíng)業(yè)外收入期末借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅哪個(gè)正確?
答: 您好 第一種賬務(wù)處理正確


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2018-11-14 12:01
蔣飛老師 解答
2018-11-14 12:07
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2018-11-14 12:43
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2018-11-14 12:43
蔣飛老師 解答
2018-11-14 13:12
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2018-11-14 13:16
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2018-11-14 13:20
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2018-11-14 13:20
蔣飛老師 解答
2018-11-14 13:27