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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-11-13 22:35

上述說法完全正確,就是按這樣結(jié)轉(zhuǎn)處理,最后應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目是借方余額,本月不交增值稅,屬于留抵增值稅

喵小喵=_= 追問

2018-11-13 22:38

每個月都需要把銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎老師?那什么情況下是轉(zhuǎn)出多交增值稅

江老師 解答

2018-11-13 22:39

可以每個月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),也可以是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)

喵小喵=_= 追問

2018-11-13 22:42

年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的話,每個月就根據(jù)銷項進(jìn)項差額,做轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅,這一步分錄?

江老師 解答

2018-11-13 22:43

這個可以是每個月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理,也可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn),平時就不做結(jié)轉(zhuǎn)了

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上述說法完全正確,就是按這樣結(jié)轉(zhuǎn)處理,最后應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目是借方余額,本月不交增值稅,屬于留抵增值稅
2018-11-13 22:35:18
您好!是的。進(jìn)項稅也一直有余額啊
2017-05-16 10:11:03
你好,您看下這個內(nèi)容 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,你還有一個分錄沒有做,接應(yīng)交稅,非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行
2023-01-29 12:03:21
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