
本期進(jìn)項4766.97 銷項4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對嗎?
答: 對的
結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金時,轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是就是本月進(jìn)項和銷項的差額?負(fù)數(shù)在借方,表示還有留抵稅額,正數(shù)在貸方,表示要交稅
答: 一般銷項大于進(jìn)項才做分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果留抵的話 不用做分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果增值稅有留抵,余額應(yīng)該在應(yīng)交稅費-未交增值稅還是應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
答: 如果是進(jìn)項大于銷項 那么不需要做賬務(wù)處理
老師,一般納稅人,有留抵稅額,期末結(jié)轉(zhuǎn)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 -銷項稅額 貸:未交增值稅-未交增值稅-銷項稅額 可以嗎
年末,需要將留抵進(jìn)項稅額三級科目轉(zhuǎn)到二級科目嘛?借:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嘛?
老師您好:我這樣的錄憑證是錯誤的嗎?難道進(jìn)項、銷項、上期留抵稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”?
上期留抵稅額本來應(yīng)該在“轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方,但是因為以前會計記賬錯誤放在了“未交增值稅”這個科目里,怎么調(diào)整分錄呢,摘要要怎么寫


小蜜蜂 追問
2018-11-13 17:17
小蜜蜂 追問
2018-11-13 17:18
bamboo老師 解答
2018-11-13 17:18
小蜜蜂 追問
2018-11-13 17:27
bamboo老師 解答
2018-11-13 17:30