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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-06 13:16

對(duì)于同一個(gè)公司而言,沒(méi)有什么區(qū)別,按稅法規(guī)定,都是同樣的計(jì)算繳納增值稅。實(shí)務(wù)中可能存在無(wú)票收入不入賬的現(xiàn)象。就是最大的區(qū)別

毛毛^蟲(chóng) 追問(wèn)

2018-11-06 14:11

實(shí)務(wù)中無(wú)票收入不入賬的現(xiàn)象,就是不記這一筆嗎?那這樣的話,庫(kù)存不就一直存在嗎?

江老師 解答

2018-11-06 14:22

實(shí)務(wù)中無(wú)票收入不入賬,就是不記這一筆。庫(kù)存只能不結(jié)轉(zhuǎn)成本了

毛毛^蟲(chóng) 追問(wèn)

2018-11-06 14:24

那有沒(méi)有方法讓這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,也可以入賬不交稅呢

江老師 解答

2018-11-06 14:25

這個(gè)沒(méi)有這個(gè)方法,這個(gè)是正常需要交稅的行為,不入賬就是逃增值稅的行為

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對(duì)于同一個(gè)公司而言,沒(méi)有什么區(qū)別,按稅法規(guī)定,都是同樣的計(jì)算繳納增值稅。實(shí)務(wù)中可能存在無(wú)票收入不入賬的現(xiàn)象。就是最大的區(qū)別
2018-11-06 13:16:27
你好,無(wú)票收入和未開(kāi)票收入是一樣的,一個(gè)意思。
2018-10-13 13:30:22
無(wú)票收入是指沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票或者收據(jù)的收入,而開(kāi)票收入則是指需要開(kāi)出發(fā)票或收據(jù)的收入。不同的是,無(wú)票收入分錄要求無(wú)需憑證即可確認(rèn),而開(kāi)票收入則需要憑證發(fā)生才能確認(rèn)。
2023-03-16 12:47:58
你好,學(xué)員,這個(gè)沒(méi)區(qū)別的賬務(wù)處理,摘要寫(xiě)清楚
2022-03-27 22:18:58
你好,會(huì)計(jì)分錄和繳稅是沒(méi)什么區(qū)別,只是填增值稅申報(bào)表的方式不一樣
2019-11-22 11:20:02
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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