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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-03 10:35

你好,是可以全額抵扣的
你單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

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2018-11-03 10:36

一般

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2018-11-03 10:37

以前的會計是這樣做的分錄,你看d對嗎?

鄒老師 解答

2018-11-03 10:37

你好
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

Change 追問

2018-11-03 10:42

老師,發(fā)現(xiàn)2017年的這筆分錄如可z做調(diào)整啊

鄒老師 解答

2018-11-03 10:43

你好
借;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入  貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用   480

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2018-11-03 10:52

老師,這筆分錄對當期損益沒有ying響嗎?

鄒老師 解答

2018-11-03 10:53

你好,沒有影響的,去年的損益科目錯誤,不影響今年的損益的

Change 追問

2018-11-03 10:55

好的,不影響今年的損益科目,dan是要在今年的這個季度的利潤表里做批注哈

鄒老師 解答

2018-11-03 10:56

你好,以前年度損益調(diào)整科目不在利潤表體現(xiàn),不需要做批注的

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你好,是可以全額抵扣的 你單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2018-11-03 10:35:53
你好,購入時借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用(負數(shù)金額)
2019-09-05 10:06:14
不用認證可以全額抵買時借管理費用貸銀行存款的時,借應交稅費貸管理費用。
2019-05-17 11:15:10
借管理費用—辦公費用480,貸銀行存款480,抵免時借應交稅金 —應交增值稅—減免稅額480,貸管理費用—480 你好,老師工作不容易,會盡心力回答你的,請妥善評價
2019-12-06 18:47:14
不用,你做管理費用辦公費下面就可以抵減分錄不做處理金稅盤和稅控盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480
2019-04-03 11:15:41
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